问:内部审计五大流程与方法
- 答:出具各类审计报告可以在支付宝跑政通上办理:
1支肆改付宝搜索【跑政通】
2进入小程序选择【审计报告】
3选择需要办理的审计报告类型,比如【年检审计】
4填写资产和收入,系统会给出报价
5和工作人员对接材裂碧判料慧纤
6办理完成后,审计报告邮寄到手上,非常方便
问:审计人员可以从哪些方面调查了解一般审计单位内部控制及其执行情况
- 答:了解内部控制:获取企业的各项制度凳弯,如业绩考评制度、考勤制度、财务制度、采购制度等等,涉及各个部门,规范的公司一般都会形成章册,用于规范员工行为,小型企业虽然没有章册,但可以通过观察了解的部分控制隐粗如,如资金如何支付出去的,经过何灶启种程序,需要谁审批,这些都是小企业约定熟成的一些行为规范,也算是企业的内控
执行情况:在了解企业内控流程(即各项制度)的基础上,可以看看企业实际操作过程是否与制度相符,如,制度说资金支付超过1000元需要财务经理审批,那么你可以看看凭证或支付凭证上,超过1000元的业务是否有财务经理签字审批 - 答:一般是做内控调查问卷和流程审核来进行审核。网上有很多相关流程和问卷,可以参考下。另外看被审计单位有没有内部辩灶制度,及制度的执行情况进行核查,也是一种方法。但制度本身有可能不一定符合内控要袜如求,所携好扮以严格的做法是先对制度进行评估,再开始制度执行的复核。
问:内部审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作?
- 答:【答案】:A
A、正确,调查是在不加详细核证的前提下对被审计活动收集信息的过程。(实务公告2210.A1—2)。质量控制文件的分析是现场工作的组成部分,正式进入审计程序后的事情,不可能在初步调查中伏贺槐进行,而初步调查的主要目的是获取背景信息以拍毕设计审计计划。B、不正确,这份文件可能包括一些有用信息,例如以前审计问到及发现的问题,它们将有助于编制本年度需要提问的问题。C、不正确,前期审计报告包括了需要本年度进行后续审计的审计发现缺友和建议。D、不正确,了解该部门的管理规章将有助于审计师编制更加丰富和切合实际的问题。