内部审计职能论文
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内部控制原则在出纳职责分工中的应用——一个案例引发的思考
一、内控原则在出纳职责分工中的运用——一起案例引发的思考(论文文献综述)华梅[1](2021)在《K公办养老机构内部控制优化研究》文中研究指明人口老龄化是21世纪各国面临的共同... -
加强会计师事务所内部审计质量控制的探讨
一、会计师事务所加强内部审计质量控制的探讨(论文文献综述)蔡宗宝[1](2021)在《基于PDCA的会计师事务所审计质量控制研究》文中研究说明监督是审计的主要职能,随着经济环境... -
从受托经济责任视角谈审计本质——我国着名会计与审计学家闫金教授
一、从受托经济责任谈审计的性质──我国着名会计审计学家阎金锷教授(论文文献综述)张宇[1](2021)在《SY高校院系领导经济责任审计评价体系研究》文中指出当下,教人育才受到重...